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公司内部审计的范围

浏览次数:3970 | 发布时间:2015-02-09 15:27:31

公司内部审计的范围

(1)年度财务计划或单位预算的执行和决算。
(2)财务收支、经济往来的真实性、合法性。
(3)对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计(年度审计每年进行一次,半年进行监督检查)。
(4)经济责任审计。包括中层干部(正职)或负责人进行离任审计。
(5)内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况审查。
(6)与对境内外经济组织进行合资、合作经营公司及合作项目的合同执行情况;长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查。
(7)检查国家财经法规和公司财务规章制度的执行情况。
(8)对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据)。
(9)对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。
(10)对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计。
(11)对公司财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查。
(12)公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。

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